索 引 号 640323001/2016-35382 发文时间 2016-05-28
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县高沙窝镇人民政府2015年部门预算
盐池县高沙窝镇人民政府2015年部门预算

盐池县高沙窝镇人民政府2015年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

伍、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

盐池县高沙窝镇2015年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要职能:镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:


(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:


(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

盐池县高沙窝镇2015年部门预 ——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表






单位:元

收 入


支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

8523402

一、一般公共服务

2855833

一、工资福利性支出

2162231

经费拨款(补助)

8073402

二、外交

0

二、商品和服务支出

1797814

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

450000

三、国防

50000

三、对个人和家庭的补助支出

2239188

二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款

0

四、公共安全

10000

四、对企事业单位的补贴

0

三、政府性基金收入

0

五、教育

0

五、转移性支出

0

四、事业收入

0

六、科学技术

0

六、赠与

0

五、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒

225301

七、债务利息支出

0

六、其他自有资金收入

0

八、社会保障和就业

817916

八、债务还本支出

0



九、社会保险支出

0

九、基本建设支出

1774170



十、医疗卫生

551794

十、其他资本性支出

550000



十一、节能环保

0

十一、贷款转贷及产权参股

0



十二、城乡社区事务

748256

十二、其他支出

0



十三、农林水事务

3005051





十四、交通运输

0





十五、资源勘探电力信息等事务

0

事业单位经营支出

0



十六、商业服务业等事务

0

上缴上级支出

0



十七、金融监管等事务管理

0

对附属单位补助支出

0



十八、地震灾后恢复重建支出

0





十九、国土资源气象等事务

61,001





二十、住房保障支出

198,250





二十一、粮油物资管理事务

0.00





二十二、储备管理事务

0.00





二十三、预备费

0





二十四、国债还本付息支出

0





二十五、其他支出

0





二十六、转移性支出

0



本 年 收 入 合 计

8523402

本 年 支 出 合 计

8523402

本 年 支 出 合 计

8523402

九、用事业基金弥补收支差额

0

结转下年

0

结转下年

0

十、上年结余、结存

0





其中:上年专项财政拨款结转

0





其中:净结余

0





专项资金结余

0





政府性基金结转

0





其他结转

0





收 入 总 计

8523402

支 出 总 计

8523402

支 出 总 计

8523402







二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表


科目编码

单位代码

?位名称(科目)

合计

财政拨款(补助)

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

政府性基金收入

事业收入(不含预算外收入)

事业单位经营收入

上年专项财政拨款结转

其他自有资金



小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10






合计

8,523,402

8,523,402

8,073,402

450,000

0

0

0

0

0

0






预算股(乡镇)

8,523,402

8,523,402

8,073,402

450,000

0

0

0

0

0

0






盐池县高沙窝镇

8,523,402

8,523,402

8,073,402

450,000

0

0

0

0

0

0





640323204001

盐池县高沙窝镇本级

8,523,402

8,523,402

8,073,402

450,000

0

0

0

0

0

0


201




一般公共服务支出

2,855,833

2,855,833

2,505,833

350,000

0

0

0

0

0

0



01



人大事务

203,961

203,961

203,961

0

0

0

0

0

0

0


201

01

08

640323204001

代表工作

91,200

91,200

91,200

0

0

0

0

0

0

0


201

01

01

640323204001

行政运行(人大事务)

112,761

112,761

112,761

0

0

0

0

0

0

0



03



政府办公厅(室)及相关机构事务

2,451,117

2,451,117

2,101,117

350,000

0

0

0

0

0

0


201

03

02

640323204001

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

203,706

203,706

203,706

0

0

0

0

0

0

0


201

03

99

640323204001

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

313,170

313,170

313,170

0

0

0

0

0

0

0


201

03

01

640323204001

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,934,241

1,934,241

1,584,241

350,000

0

0

0

0

0

0



06



财政事务

154,754

154,754

154,754

0

0

0

0

0

0

0


201

06

01

640323204001

行政运行(财政事务)

154,754

154,754

154,754

0

0

0

0

0

0

0



31



党委办公厅(室)及相关机构事务

46,000

46,000

46,000

0

0

0

0

0

0

0


201

31

01

640323204001

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

6,000

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0


201

31

02

640323204001

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

40,000

40,000

40,000

0

0

0

0

0

0

0


203




国防支出

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0



06



国防动员

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0


203

06

07

640323204001

民兵

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0


204




公共安全支出

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0



03



国家安全

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0


204

03

99

640323204001

其他国家安全支出

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0


207




文化体育与传媒支出

225,301

225,301

225,301

0

0

0

0

0

0

0



01



文化

219,301

219,301

219,301

0

0

0

0

0

0

0


207

01

09

640323204001

群众文化

219,301

219,301

219,301

0

0

0

0

0

0

0



04



广播影视

6,000

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0


207

04

06

640323204001

电影

6,000

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0


208




社会保障和就业支出

817,916

817,916

817,916

0

0

0

0

0

0

0



02



民政管理事务

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0


208

02

08

640323204001

基层政权和社区建设

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0



05



行政事业单位离退休

602,646

602,646

602,646

0

0

0

0

0

0

0


208

05

04

640323204001

未归口管理的行政单位离退休

602,646

602,646

602,646

0

0

0

0

0

0

0



08



抚恤

37,100

37,100

37,100

0

0

0

0

0

0

0


208

08

05

640323204001

义务兵优待

37,100

37,100

37,100

0

0

0

0

0

0

0



21



特困人员供养

45,000

45,000

45,000

0

0

0

0

0

0

0


208

21

02

640323204001

农村五保供养支出

45,000

45,000

45,000

0

0

0

0

0

0

0



99



其他社会保障和就业支出

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0


208

99

01

640323204001

其他社会保障和就业支出

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0


210




医疗卫生与计划生育支出

551,794

551,794

501,794

50,000

0

0

0

0

0

0



05



医疗保障

242,515

242,515

242,515

0

0

0

0

0

0

0


210

05

03

640323204001

公务员医疗补助

110,348

110,348

110,348

0

0

0

0

0

0

0


210

05

01

640323204001

行政单位医疗

132,167

132,167

132,167

0

0

0

0

0

0

0



07



计划生育事务

309,279

309,279

259,279

50,000

0

0

0

0

0

0


210

07

99

640323204001

其他计划生育事务支出

202,694

202,694

202,694

0

0

0

0

0

0

0


210

07

17

640323204001

计划生育服务

106,585

106,585

56,585

50,000

0

0

0

0

0

0


212




城乡社区支出

748,256

748,256

748,256

0

0

0

0

0

0

0



01



城乡社区管理事务

298,256

298,256

298,256

0

0

0

0

0

0

0


212

01

99

640323204001

其他城乡社区管理事务支出

298,256

298,256

298,256

0

0

0

0

0

0

0



03



城乡社区公共设施

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0


212

03

99

640323204001

其他城乡社区公共设施支出

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0



05



城乡社区环境卫生

400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0


212

05

01

640323204001

城乡社区环境卫生

400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0


213




农林水支出

3,005,051

3,005,051

2,955,051

50,000

0

0

0

0

0

0



01



农业(农林水支出)

701,499

701,499

651,499

50,000

0

0

0

0

0

0


213

01

04

640323204001

事业运行(农业)

151,499

151,499

151,499

0

0

0

0

0

0

0


213

01

26

640323204001

农村公益事业

180,000

180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0


213

01

35

640323204001

农业资源保护修复与利用

370,000

370,000

320,000

50,000

0

0

0

0

0

0



02



林业

1,051,187

1,051,187

1,051,187

0

0

0

0

0

0

0


213

02

04

640323204001

林业事业机构

190,187

190,187

190,187

0

0

0

0

0

0

0


213

02

99

640323204001

其他林业支出

861,000

861,000

861,000

0

0

0

0

0

0

0



03



水利

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0


213

03

16

640323204001

农田水利

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0



07



农村综合改革

1,140,365

1,140,365

1,140,365

0

0

0

0

0

0

0


213

07

99

640323204001

其他农村综合改革支出

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0


213

07

05

640323204001

对村民委员会和村党支部的补助

1,027,195

1,027,195

1,027,195

0

0

0

0

0

0

0



99



其他农林水支出

12,000

12,000

12,000

0

0

0

0

0

0

0


213

99

99

640323204001

其他农林水支出

12,000

12,000

12,000

0

0

0

0

0

0

0


220




国土海洋气象等支出

61,001

61,001

61,001

0

0

0

0

0

0

0



01



国土资源事务

61,001

61,001

61,001

0

0

0

0

0

0

0


220

01

99

640323204001

其他国土资源事务支出

61,001

61,001

61,001

0

0

0

0

0

0

0


221




住房保障支出

198,250

198,250

198,250

0

0

0

0

0

0

0



02



住房改革支出

198,250

198,250

198,250

0

0

0

0

0

0

0


221

02

01

640323204001

住房公积金

198,250

198,250

198,250

0

0

0

0

0

0

0


三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表


支 出

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共服务

2855833

一、工资福利性支出

2162231

二、外交

0

二、商品和服务支出

1797814

三、国防

50000

三、对个人和家庭的补助支出

2239188

四、公共安全

10000

四、对企事业单位的补贴

0

五、教育

0

五、转移性支出

0

六、科学技术

0

六、赠与

0

七、文化体育与传媒

225301

七、债务利息支出

0

八、社会保障和就业

817916

八、债务还本支出

0

九、社会保险支出

0

九、基本建设支出

1774170

十、医疗卫生

551794

十、其他资本性支出

550000

十一、节能环保

0

十一、贷款转贷及产权参股

0

十二、城乡社区事务

748256

十二、其他支出

0

十三、农林水事务

3005051



十四、交通运输

0



十五、资源勘探电力信息等事务

0

事业单位经营支出

0

十六、商业服务业等事务

0

上缴上级支出

0

十七、金融监管等事务管理

0

对附属单位补助支出

0

十八、地震灾后恢复重建支出

0



十九、国土资源气象等事务

61,001



二十、住房保障支出

198,250



二十一、粮油物资管理事务

0.00



二十二、储备管理事务

0.00



二十三、预备费

0



二十四、国债还本付息支出

0



二十五、其他支出

0



二十六、转移性支出

0



本 年 支 出 合 计

8523402

本 年 支 出 合 计

8523402


四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

科目编码

?目名称(科目)

项目内容

项目总体目标

开始日期

结束日期

资 金 来 源

总计

财政拨款(补助)

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上年专项财政拨款结转

其他自有资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

**

**

**

**



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




合计





3,540,801

3,540,801

3,090,801

450,000

0

0

0

0

0

0




预算股(乡镇)





3,540,801

3,540,801

3,090,801

450,000

0

0

0

0

0

0




盐池县高沙窝镇





3,540,801

3,540,801

3,090,801

450,000

0

0

0

0

0

0




盐池县高沙窝镇本级





3,540,801

3,540,801

3,090,801

450,000

0

0

0

0

0

0

201



一般公共服务支出





1,066,876

1,066,876

716,876

350,000

0

0

0

0

0

0


03


政府办公厅(室)及相关机构事务





1,066,876

1,066,876

716,876

350,000

0

0

0

0

0

0



01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)





550,000

550,000

200,000

350,000

0

0

0

0

0

0

201

03

01

工业园区工作经费



2015

2015

550,000

550,000

200,000

350,000

0

0

0

0

0

0



02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)





203,706

203,706

203,706

0

0

0

0

0

0

0

201

03

02

生态建设管理经费



2015

2015

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0

201

03

02

经济建设与服务经费

主要用于治安综合费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训费等工作经费

确保治安综合费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训费等各项费用的开支

2015

2015

90,536

90,536

90,536

0

0

0

0

0

0

0



99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出





313,170

313,170

313,170

0

0

0

0

0

0

0

201

03

99

路灯电费及维修



2015

2015

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

201

03

99

矛盾纠纷协调处理资金



2015

2015

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

201

03

99

社会管理创新与综合治理



2015

2015

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0

203



国防支出





50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0


06


国防动员





50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0



07

民兵





50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0

203

06

07

民兵应急分队工作经费

维护社会稳定、完成抢险救灾

维护社会稳定、完成抢险救灾

2015

2015

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0

204



公共安全支出





10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0


03


国家安全





10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0



99

其他国家安全支出





10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

204

03

99

国家安全经费



2015

2015

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

207



文化体育与传媒支出





100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0


01


文化





100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0



09

群众文化





100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

207

01

09

文化活动经费

各种娱乐文化活支出动

各种娱乐文化活动支出

2015

2015

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

208



社会保障和就业支出





133,170

133,170

133,170

0

0

0

0

0

0

0


02


民政管理事务





113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0



08

基层政权和社区建设





113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0

208

02

08

基层组织与政权建设经费



2015

2015

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0


99


其他社会保障和就业支出





20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0



01

其他社会保障和就业支出





20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

208

99

01

城乡低保工作经费



2015

2015

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

210



医疗卫生与计划生育支出





106,585

106,585

56,585

50,000

0

0

0

0

0

0


07


计划生育事务





106,585

106,585

56,585

50,000

0

0

0

0

0

0



17

计划生育服务





106,585

106,585

56,585

50,000

0

0

0

0

0

0

210

07

17

计划生育经费

结扎手术费、实行绝育手术营养费、计划生育宣传费、对流动人口摸底调查费、出车运行费

为确保计划生育工作顺利地开展

2015

2015

106,585

106,585

56,585

50,000

0

0

0

0

0

0

212



城乡社区支出





450,000

450,000

450,000

0

0

0

0

0

0

0


03


城乡社区公共设施





50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0



99

其他城乡社区公共设施支出





50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0

212

03

99

美丽乡村建设经费



2015

2015

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0


05


城乡社区环境卫生





400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0



01

城乡社区环境卫生





400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0

212

05

01

镇区及公测保洁费

镇区保洁

为维护镇区环境卫生的保洁工作

2015

2015

400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0

213



农林水支出





1,624,170

1,624,170

1,574,170

50,000

0

0

0

0

0

0


01


农业(农林水支出)





550,000

550,000

500,000

50,000

0

0

0

0

0

0



26

农村公益事业





180,000

180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0

213

01

26

村级公共事业维护经费



2015

2015

180,000

180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0



35

农业资源保护修复与利用





370,000

370,000

320,000

50,000

0

0

0

0

0

0

213

01

35

禁牧工作经费

主要用于封山禁牧宣传督查等工作经费

为保护草原植被和生态环境

2015

2015

300,000

300,000

250,000

50,000

0

0

0

0

0

0

213

01

35

残膜回收资金



2015

2015

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0

213

01

35

草原生态奖励补助

人大经费

人大经费

2015

2015

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0


02


林业





861,000

861,000

861,000

0

0

0

0

0

0

0



99

其他林业支出





861,000

861,000

861,000

0

0

0

0

0

0

0

213

02

99

林木管护费



2015

2015

861,000

861,000

861,000

0

0

0

0

0

0

0


03


水利





100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0



16

农田水利





100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

213

03

16

农田水利事业补助

农田水利建设补助

加强农田水利建设以及村级一事一议项目的建设

2015

2015

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0


07


农村综合改革





113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0



99

其他农村综合改革支出





113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0

213

07

99

农业与农村建设经费

环境综合治理长效机制

1、公共场所卫生 2、村民家庭卫生 3、村内水体卫生 4、村庄周边卫生 5、建筑工地卫生

2015

2015

113,170

113,170

113,170

0

0

0

0

0

0

0


五、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表
















单位:元

科目代码



单位名称(科目)

项目类别

在职职工实有数

本年度三公经费预算总计

本年人均三公经费预算

因公出国(境)预算





公务用车购置及运行费





公务接待费


上年度三公经费预算数






金额小计

科级以上干部(含科级)


科级以下干部


车辆空编数

公务用车金额小计

车辆购置费


车辆维护运行费

接待费金额

人均











科级以上人数

科级以上金额

科级以下人数

科级以下金额



购置车辆

购置金额





**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0



预算股(乡镇)



48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0



640323204



48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0






48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0



201



48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0



3



48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0

201

3

1

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

基本公用支出

48

58.00

1.21

0.00

0

0

0

0

2

39.00

2

15

24

19

0.40

0


盐池县高沙窝镇2015年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县高沙窝镇人民政府2015年预算安排情况说明

(一)基本支出

1、人员支出全年4021418.81元,其中:

(1)在职人员支出2211685.47元(公务员15人,事业编18人);

(2)离退休人员支出554866元;

(3)其他人员支出1254867.34元(遗属生活费25520元,村干

部工资536634元,组干部工资88000元,社区人员工资268256.3元,村监会主任及委员工资90441元,五保供养人员45000元,义务兵优待金37100元,其他人员163916.04元)。

2、公用支出全年680818.5元,其中:

(1)一般公用支出282000元,标准为在职47人人均6000元;

(2)公用取暖费130982.5元,办公用房采暖面积4763平方米;

(3)车辆运行费180000元,其中年初预算90000元,年度中追

加9万元,标准为每车3万元;。

(4)村监会办公经费27000元,标准为每个行政村3千元;

(5)人大代表及政协委员活动费60800元;

(6)党委办公经费4万元,党建及党风廉政各2万元;

(7)社区办公经费3万元;

(8)村委会办公经费27万元,标准为每个村委3万元。

(二)项目支出

1、社会管理创新与综合治理113170元(标准为每人10元);

2、经济建设与服务经费90536元(标准为每人10元);

3、计划生育经费106585元,其中社会抚养费收入安排5万元,(标准为每人5元);

4、农业与农村建设经费113170元(标准为每人10元);

5、基层组织与政权建设经费113170元(标准为每人10元);

6、生态建设管理经费113170元(标准为每人10元);

7、林木管护费861000元(标准为每亩400元,2152.5亩);

8、禁牧工作经费30万元(禁牧罚款收入安排5万元);

9、其他支出173万元。

二、关于盐池县高沙窝镇人民政府2015年“三公”经费预算情况说明

高沙窝镇2015年“三公”经费财政拨款预算数为58万元,其中:公务用车购置及运行费39万元,公务接待费19万元。2014年“三公”经费财政拨款预算数为58万元,其中:公务用车购置及运行费39万元,公务接待费19万元。

两年相比较无增减变化。


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